根据学院2019年审计工作安排和工作实施方案要求,陕西尚华会计师事务所有限公司(以下简称“尚华公司”)于6月至10月期间对我院开展财务收支和校办企业专项审计工作。尚华公司由审计部第六项目处项目经理薛飞带队,一行三人开展工作,学院审计处、财务处、资产管理处、校办产业结算中心等相关部门配合完成审计工作。
审计工作现场
本次审计对象为我院所属各预算单位(部门)和校办企业及其所属企业,审计范围为我院2018年度财务收支情况和校办企业及其所属企业经营和财务状况。根据学院审计实施方案,尚华公司针对审计目标和重点,确定小组人员分工,采用符合性测试和实质性测试的方法,审查测试被审计单位(部门)财务收支和年度财务报表的合规性,并在检查测试的基础上进行分析性复核。审计期间,一是通过审查会计凭证、会计账簿、会计报表和有关内部控制制度,并进行相关测试和评价。二是针对第一步审查中发现的情况和问题,到各有关单位(部门)进行进一步询证,取得相关审计证据。
审计期间,尚华公司薛飞与我院有关部门负责人交换了意见,对审计工作中出现的问题进行了交流,为后期撰写审计报告的全面性、客观性、真实性奠定了基础。
学院党委副书记、院长向纪明(中)与尚华公司薛飞(右)沟通交流
尚华公司薛飞现场查阅资料(校办产业经营中心)
尚华公司薛飞现场查阅资料(校办工厂)
尚华公司薛飞与财务处、资产管理处处长严炜(右)沟通交流
10月10日,学院召开审计报告沟通工作会议,学院党委副书记、院长向纪明在听取完尚华公司薛飞的汇报后给予了高度评价,并对相关部门提出要求,要求各相关部门负责人结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,按照审计发现的问题落实责任,立行立改,确保学院各项工作安全、平稳、快速发展。
党委副书记邓新治、党委委员、院长助理赵争东以及财务处、资产管理处、基建处、党政办、审计处等部门负责同志参加了会议。
审计报告沟通工作会议现场
学院党委副书记、院长向纪明(中)听取审计报告汇报
本次审计工作坚持“围绕中心、服务大局,发现问题,完善机制,依法审计,秉公用权”原则,促进学院各项财务制度的进一步落实,规范各单位、各部门的经济行为,为学院各项工作的健康快速发展提供了坚实有力的保障。
【图文:张喆 审核:王芙蓉】